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Se la vostra azienda non è stabilita in Spagna e fornisce "forniture o servizi imponibili" di beni o servizi in Spagna, potrebbe dover ottenere una registrazione IVA non residente. Questo segue la Direttiva IVA dell'UE, gli operatori stranieri sono legalmente obbligati a registrarsi per l'IVA in alcune situazioni, al fine di segnalare le operazioni imponibili e dichiarare l'IVA che deve essere addebitata.
È imperativo che tutte le imprese con azioni commerciali in Spagna valutino le loro responsabilità di conformità e si registrino prima di iniziare qualsiasi transazione imponibile, se applicabile.
Ci sono numerose circostanze in Spagna che possono generare la responsabilità di registrarsi per l'IVA. Di seguito sono riportati alcuni dei casi più comuni:
Se attualmente, o se avete intenzione di effettuare una delle suddette (o simili) transazioni in Spagna, dovete contattare immediatamente amavat® per consentirci di aiutarvi ad essere conformi all'IVA.
Tariffe IVA | Partita IVA | Soglia di vendita a distanza | Soglia Intrastat |
---|---|---|---|
21% (Standard) 4/10% (Ridotto) |
ESX12345678 | € 35,000 | € 400,000 (Arrivi) € 400,000 (Spedizioni) |
*amavat® non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza delle cifre di cui sopra al 100%, in ogni momento. Saranno aggiornati periodicamente - ultimo aggiornamento 08.01.2022.
Periodi di "dichiarazione
IVA"
Mensile o trimestrale
Restituzioni annuali
Sì
Frequenza delle "Liste di vendita
CE"
Mensile
Elenchi acquisti CE
Sì
Ulteriori obblighi di
notifica
Non richiesto
Carica inversa estesa
I servizi
forniti da un'impresa non stabilita ad un cliente registrato ai fini IVA in
Spagna sono soggetti all'inversione contabile e il cliente contabilizza
l'IVA. Si prega di contattare
amavat® se si desiderano
ulteriori informazioni su come si applica l'inversione contabile nazionale
in Spagna.
Rappresentanza fiscale
Un'impresa
stabilita in un paese al di fuori dell'Unione Europea, deve mantenere un
rappresentante fiscale per potersi registrare per l'IVA in Spagna.
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